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送心意

點~玲老師

職稱中級會計師

2019-03-13 09:17

就是你增值稅報表上面的金額還要加上出口申報的免抵金額

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相關問題討論
你好,錯了 小申報增值稅再申報出口退稅的
2020-01-04 11:37:47
同學你好 不管退不退稅都需要申報的
2022-05-23 11:02:05
同學你好 這個是主表
2021-11-02 10:56:08
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
2019-12-10 13:13:18
您好,沒錯的,就是得這么操作呢。
2024-12-12 13:59:52
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