我司出口退稅率16%,上月增值稅申報留抵,43000,出口退稅申報應免抵退稅額43000.本月申報發(fā)現(xiàn)增值稅申報留底稅額轉入了應免抵退稅中。對嗎?那會計分錄呢?謝謝
tinaluo456
于2019-07-02 13:44 發(fā)布 ??1340次瀏覽
- 送心意
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2019-07-02 14:34
您好同學
對的,您的理解是對的。
分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。
銷售收入:
借:銀行存款、應收賬款或預收賬款--XXX
貸:主營業(yè)務收入--出口銷售
結轉成本:
借:主營業(yè)務成本--出口銷售
貸:庫存商品--XXX
不可退稅部分轉成本:
借:主營業(yè)務成本--出口銷售
貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)
出口退稅:
借:其他應收款-出口退稅或應收出口退稅
貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)
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您好同學
對的,您的理解是對的。
分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。
銷售收入:
借:銀行存款、應收賬款或預收賬款--XXX
貸:主營業(yè)務收入--出口銷售
結轉成本:
借:主營業(yè)務成本--出口銷售
貸:庫存商品--XXX
不可退稅部分轉成本:
借:主營業(yè)務成本--出口銷售
貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)
出口退稅:
借:其他應收款-出口退稅或應收出口退稅
貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56

你好,錯了
小申報增值稅再申報出口退稅的
2020-01-04 11:37:47

借:其他應收款——應收出口退稅款
應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 免抵稅額
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 免抵退稅額
2020-04-17 14:26:53

同學你好
不管退不退稅都需要申報的
2022-05-23 11:02:05

借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)
?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)
應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)
?。ń痤~等于免抵稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
?。ń痤~等于免抵退稅額)
2017-08-04 16:27:30
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