老師好!請問實(shí)操過程中,納稅申報(bào)計(jì)提職工福利費(fèi)14% 問
同學(xué),你好 是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額 答
老師,申報(bào)印花稅需要填寫對方書立人的信息嗎? 問
您好,您是申報(bào)哪個稅目? 答
老師好,請問兩個數(shù)據(jù)的比對要怎么比對呢?我需要給 問
哪兩個數(shù)據(jù)對比,今年和去年同期,還是今年和上期?一個是同比,一個是環(huán)比。 答
老師 你好 請問現(xiàn)在用軟著實(shí)繳是不是增值稅暫免 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,先進(jìn)制造企業(yè)可享受增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì),其中是不 問
是的,根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 財(cái)政部辦公廳 國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于 2025 年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳聯(lián)財(cái)函〔2025〕217 號)第六條規(guī)定,總分機(jī)構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額。 答

提供加工勞務(wù),收到轉(zhuǎn)賬支票的分錄怎么寫 ?
答: 你好 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
建筑勞務(wù)分包公司收到甲方支付的工人工資,提供發(fā)票,會計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 -甲方 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人提供加工勞務(wù),取得不含稅收入30萬,稅額4.8萬的會計(jì)分錄怎么寫?
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目34.8 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 30 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4.8

