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于2019-03-13 22:43 發(fā)布 ??1304次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-03-13 22:44
你好,是哪個分錄。沒找到未交增值稅。
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2019-03-13 22:47
第19個業(yè)務
2019-03-13 22:48
這是提供的答案
月月老師 解答
2019-03-14 08:06
你好,年末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅。
2019-03-14 12:28
老師,這個交的是11-1到11-30的,還沒到年末,是月末增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嘛,其他附加稅和個人所得稅不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2019-03-14 14:00
你好,附加稅計入營業(yè)稅金及附加,稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。個所稅不用結(jié)轉(zhuǎn)。
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為什么增值稅是未交增值稅而不是應交增值稅呀
答: 你好,是哪個分錄。沒找到未交增值稅。
申報上個月的增值稅,為什么不是應交增值稅而是未交增值稅
答: 交稅是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這道題為什么是記,應交稅費-未交增值稅呢? 而不是 應交稅費-應交增值稅?
答: 未交增值稅是一般納稅人用的,應交稅費-應交增值稅是小規(guī)模用的
還是不明白為什么繳納上月增值稅 借的是 應交稅金 未交增值稅 而不是借應交增值稅
討論
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅為什么不是 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費——未交增值稅而課程確實下圖這樣???
多交增值稅為什么不直接計入未交增值稅借方,而是由科目“應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”轉(zhuǎn)入?
已經(jīng)預交了的增值稅為什么要計提到未交增值稅而不是已交增值稅?
廣告實操課計提增值稅為什么是借:應交稅費-應交增值稅未交增值稅轉(zhuǎn)出,而不是營業(yè)稅金及附加
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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2019-03-13 22:47
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2019-03-13 22:48
月月老師 解答
2019-03-14 08:06
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2019-03-14 12:28
月月老師 解答
2019-03-14 14:00