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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-08 16:18

交稅是:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)

小吵小鬧小任性 追問

2019-10-08 16:20

只有在交稅的時候才這樣寫分錄嗎

江老師 解答

2019-10-08 16:21

是的
就是這樣核算的

小吵小鬧小任性 追問

2019-10-08 16:23

好的

江老師 解答

2019-10-08 16:25

祝學習進步,工作順利

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相關(guān)問題討論
你需要交稅嗎,需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個,
2020-07-08 17:56:06
你好,是的,你的理解正確。
2018-02-09 08:31:30
你好,對的 然后借未交增值稅貸預繳增值稅,銀存
2019-10-10 14:09:30
交稅是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2019-10-08 16:18:09
你好,詳細一點的,。結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-15 10:16:43
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