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送心意

沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務師,律師

2019-03-14 10:50

開票收款 
借:銀行存款 
貸:主營業(yè)務收入  
       應交稅金-應交增值稅(銷項稅)

沈家本老師 解答

2019-03-14 10:51

出庫 
借:主營業(yè)務成本 
 貸:庫存商品

沈家本老師 解答

2019-03-14 10:53

1、一般納稅人收到增值稅專用發(fā)票: 
 
借:庫存商品(貨物已入庫)或在途物資(貨物未入庫) 
 
     應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
 
貸:銀行存款 
 
2、一般納稅人收到增值稅普通發(fā)票的賬務處理或者小規(guī)模納稅人: 
 
借:庫存商品(貨物已入庫)或在途物資(貨物未入庫) 
貸:銀行存款

*甜夏兒 *^O^* 追問

2019-03-14 10:58

老師,我們買的材料都是一些粉料呀,鉆片呀,拋光粉呀,這些算是原材料吧?我們是先收到貨,然后確認對賬單,然后才能收到進項發(fā)票 最后才付款?好幾個階段分錄都要怎么做

沈家本老師 解答

2019-03-14 11:08

如果是粉料鉆片拋光粉,那不是普通貨物,科目換成原材料。

沈家本老師 解答

2019-03-14 11:08

貸到票未到做暫估入庫處理 
 借 原材料  
 貸:應付賬款-暫估 
后面發(fā)票回來 ,紅沖暫估的分錄 ,按發(fā)票金額, 做上正確的分錄

沈家本老師 解答

2019-03-14 16:21

若滿意,幫打五星好評哦謝謝

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開票收款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅(銷項稅)
2019-03-14 10:50:13
你好!你這個本身做的不對。 沒有收到發(fā)票時,應該是先暫估入賬。 借庫存商品—暫估 貸銀行存款。 收到發(fā)票的時候,沖減暫估的,然后按正確的金額入賬。
2020-09-21 17:23:03
您好,已收材料 沒有付款 沒收到發(fā)票,借;原材料 ,貸;應付賬款。還有材料到 付款 未收發(fā)票 收到材料,借;原材料,貸:應付賬款,付款時,借;預付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-01-05 10:09:36
那貨物到嗎,3月到貨做借原材料 貸應付賬款暫估款 4月借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,4月做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 5月做借借原材料 負數(shù)貸應付賬款暫估款 負數(shù),按發(fā)票做借借原材料 貸應付賬款供應商 付款借應付賬款 貸銀行,要是貨物是4月到話,那這個做4月,借原材料 貸應付賬款暫估款
2020-06-05 12:35:32
您好 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款 借:制造費用-勞務費 貸:銀行存款
2020-01-13 16:17:14
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