
出庫,開銷售發(fā)票,收到錢都應該怎么記賬?還有進材料收到貨,收到發(fā)票,付款都應該怎么記賬
答: 開票收款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅(銷項稅)
老師您好,我們公司收到貨了,然后也付了錢了,就是多方?jīng)]給開發(fā)票,到時候我收到發(fā)票的時候應該怎么入賬呢?收到貨是我借記庫存商品,貸銀行存款了,收到發(fā)票時呢?還是我收到貨付款時應該怎么記?
答: 你好!你這個本身做的不對。 沒有收到發(fā)票時,應該是先暫估入賬。 借庫存商品—暫估 貸銀行存款。 收到發(fā)票的時候,沖減暫估的,然后按正確的金額入賬。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
3月進貨 發(fā)票和錢都未付 4月把進貨物品銷售出去 5月才收到發(fā)票及支付進貨款 4月的賬應該怎么做
答: 那貨物到嗎,3月到貨做借原材料 貸應付賬款暫估款 4月借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,4月做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 5月做借借原材料 負數(shù)貸應付賬款暫估款 負數(shù),按發(fā)票做借借原材料 貸應付賬款供應商 付款借應付賬款 貸銀行,要是貨物是4月到話,那這個做4月,借原材料 貸應付賬款暫估款


沈家本老師 解答
2019-03-14 10:51
沈家本老師 解答
2019-03-14 10:53
*甜夏兒 *^O^* 追問
2019-03-14 10:58
沈家本老師 解答
2019-03-14 11:08
沈家本老師 解答
2019-03-14 11:08
沈家本老師 解答
2019-03-14 16:21