
假如要注銷一家公司,固定資產(chǎn)賬面有余額,但已經(jīng)折舊完了,累計折舊貸方有余額,其他應(yīng)付賬款有余額,該怎么調(diào)平賬
答: 不用調(diào)平,直接就可以注銷,其他應(yīng)付款有錢就付款平賬,沒錢就這樣掛在賬上進行注銷處理
老師,你好!公司要辦理注銷,出售固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊,貸:固定資產(chǎn),要將賬面上的累計折舊結(jié)平,為什么這里結(jié)平不了,累計折舊余額出借方?已經(jīng)附上圖片。
答: 借累計折舊 這個數(shù)取的不對吧 是貸方發(fā)生額合計
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賬面價值=固定資產(chǎn)的原價-計提的減值準(zhǔn)備-計提的累計折舊; 賬面余額=固定資產(chǎn)的賬面原價; 賬面凈值=固定資產(chǎn)的折余價值=固定資產(chǎn)原價-計提的累計折舊 那為什么應(yīng)付賬款的余額是應(yīng)付賬款和預(yù)售賬款貸方之和呀
答: 這個是重分類了,預(yù)付賬款貸方和應(yīng)付賬款貸方之和計入應(yīng)付賬款
請問 固定資產(chǎn)已提足折舊仍在使用,不用再提折舊。賬面固定資產(chǎn)借方余額和累計折舊貸方余額 就一直放著嗎?什么時候做處理?
老師我今年1月接了一家代賬小公司,1月份建賬的時候發(fā)現(xiàn)12月科目余額表沒有固定資產(chǎn),但是累計折舊貸方有7萬多的余額,我該怎么辦?
您好,請問一下,我用金蝶系統(tǒng)記賬,固定資產(chǎn)系統(tǒng)里面的期初累計折舊有余額,但是總賬系統(tǒng)累計折舊沒有余額
分公司注銷前,固定資產(chǎn)、累計折舊、利潤分配、其他應(yīng)付款(法人和總公司)幾個科目有余額,分公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

