上年度做了筆結(jié)轉(zhuǎn)人工成本的分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本/提供勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該不是做應(yīng)付賬款應(yīng)該是做工程施工/人工成本,本年如何調(diào)整做分錄呢?
水流夕
于2019-03-15 09:33 發(fā)布 ??1686次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-03-15 09:35
你好,把應(yīng)付賬款的余額轉(zhuǎn)入。工程施工就可以。
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你好,把應(yīng)付賬款的余額轉(zhuǎn)入。工程施工就可以。
2019-03-15 09:35:12

你好 ;? ?去紅沖了。? 然后主營業(yè)務(wù)成本 跨年了 用以前年度損益調(diào)整或者 利潤分配來沖掉; 看你是用什么準則??
2022-01-07 11:41:35

只能對今年的勞務(wù)費重新入賬處理。不可能說有具體的農(nóng)民工專戶發(fā)放的工資,又說不發(fā)放了。
2022-03-04 15:43:38

對的,分錄是正確的了
2018-06-21 11:07:24

你好; 借:工程施工-機械費-機械公司負數(shù),貸:應(yīng)付賬款負數(shù) 借:利潤分配-未分配利潤負數(shù) ,貸工程施工-機械費-機械公司負數(shù)
2022-01-07 11:24:59
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2019-03-15 09:36
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