
剛新接的企業(yè),他們的賬去年有好多暫估入庫,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是也沒有沖掉,到18年有40多萬的庫存,19年的賬還沒做,該怎么處理這個問題呢
答: 您好 您可以先整理暫估 看暫估的材料是否該領(lǐng)用 如果是 就做領(lǐng)用 然后催收暫估發(fā)票 沖銷暫估
你好老師 請問一下我剛剛做我們公司的賬 發(fā)現(xiàn)17年暫估了200萬成本 18年暫估了150萬的成本 現(xiàn)在根本沒有這么多成本票去沖 一直掛在賬上這樣有問題沒有啊
答: 你這些暫估成本在所得稅匯算清繳時有沒有處理。如果沒有處理的話,問題比較大。會加收滯納金和罰款的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年有暫估160萬,去年發(fā)票就回來了180萬,去年的來發(fā)票的時候就沒有沖暫估,這個發(fā)票和去年的暫估都結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在賬上沒有庫存商品了,我們現(xiàn)在也沒有發(fā)票了,請問這個暫估怎么辦,因為我們和供應(yīng)商對賬得時候正好發(fā)現(xiàn)這個暫估是沒有的!
答: 按發(fā)票沖銷前期的暫估,再按發(fā)票的金額入賬處理

