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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-15 17:04

你好 你購進貨物的時候 進項稅在借方   你月末做結(jié)轉(zhuǎn)的時候 進項稅在貸方轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方   進項稅轉(zhuǎn)出在你收到發(fā)票不允許抵扣的情況下  做在貸方  月末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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