接待客戶,本地酒店開的住宿費(fèi)(專票)應(yīng)該入什么科目? 問
你好,可直接計(jì)入招待費(fèi) 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時(shí)候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請(qǐng),2026.1開始是一般納稅人,這樣會(huì)比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個(gè)季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會(huì)計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個(gè)不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問
大項(xiàng)可以寫公共安全設(shè)備 答

簽的合同是全額增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是16%,銷項(xiàng)發(fā)票是13%,該怎樣開發(fā)票
答: 正常開票,只要業(yè)務(wù)真實(shí)就行
比如開出一張發(fā)票116,稅率是16%,開出去屬于銷售,所以有銷項(xiàng),銷項(xiàng)稅額就是116/(1+16%)*16%=16進(jìn)來一張發(fā)票是55,稅率是10%,屬于購進(jìn)的發(fā)票,所以是進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額是是55/(1+10%)*10%=5本期應(yīng)該交的增值稅就是=銷-進(jìn)=16-5=11 意思這樣算的話是要交多少稅?
答: 你好,這樣計(jì)算的話要交11元的增值稅。 然后你購進(jìn)的55元要取得增值稅專票才能抵扣銷項(xiàng)稅額。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一般納稅人,每個(gè)月的增值稅是按照發(fā)票 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額交的增值稅,那如果銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅率不一樣,進(jìn)項(xiàng)也是可以抵扣的嗎?(我說的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專票)。比如銷項(xiàng)是13%的稅率,進(jìn)項(xiàng)是6%的稅率,那這兩筆可以銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎?是看發(fā)票抵扣,還是只能進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅率一樣的才能抵扣??
答: 可以 不一樣的稅率可以抵扣 只要允許抵扣的都可以

