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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-03-18 16:42

你好 直接做借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 減免稅額就可以

心簡單,世界就簡單 追問

2019-03-19 07:33

老師,為什么不調(diào)整利潤分配--未分配利潤?

答疑蘇老師 解答

2019-03-19 07:34

你好 沒涉及損益類科目不用調(diào)整未分配利潤

心簡單,世界就簡單 追問

2019-03-19 08:01

老師,管理費用也屬于損益類科目,為什么說不涉及損益類,我有點不明白,請詳細(xì)指教

答疑蘇老師 解答

2019-03-19 08:03

你好 你上面科目的管理費用互相抵消了 所以不用考慮

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你好 直接做借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 減免稅額就可以
2019-03-18 16:42:50
已經(jīng)結(jié)賬了,就是想沖銷原憑證,再按正確的憑證做賬
2017-07-22 13:09:52
如果是企業(yè)付準(zhǔn)則,跨年的話通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
2019-03-11 12:03:22
您好!如果只涉及到1個對方科目的話,是可以做一筆的。
2018-09-04 10:54:34
你是內(nèi)賬還是外賬呢
2020-03-25 18:11:17
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