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送心意

三寶老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-19 10:46

出口貿(mào)易公司在報(bào)關(guān)單、進(jìn)貨發(fā)票、出口發(fā)票齊全后就可以申報(bào)出口退稅 
在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入進(jìn)貨信息和出口信息后,生成電子數(shù)據(jù),上傳到稅務(wù)局 
在申報(bào)增值稅時(shí),注意將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額填在26欄,本月認(rèn)證本月未申報(bào)抵扣

一頓三碗白米飯 追問

2019-03-19 10:47

是免稅哦老師~

三寶老師 解答

2019-03-19 10:50

正因?yàn)槊舛?,所以才讓你進(jìn)項(xiàng)填在附表2未申報(bào)抵扣欄。銷售額填在主表下方免稅銷售額欄

一頓三碗白米飯 追問

2019-03-19 11:29

免稅也需要在出口退稅系統(tǒng)錄入這筆貨的明細(xì)上傳到平臺(tái)嗎?

三寶老師 解答

2019-03-19 11:36

免稅也是在出口退稅系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)

一頓三碗白米飯 追問

2019-03-19 12:07

如果下個(gè)月有免稅,無(wú)電子信息申報(bào),以及退稅申報(bào)三塊,是否分開單獨(dú)錄入,分別上傳到平臺(tái)?

三寶老師 解答

2019-03-19 13:43

是的,這是三個(gè)模塊,分別錄入,分別上傳

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出口貿(mào)易公司在報(bào)關(guān)單、進(jìn)貨發(fā)票、出口發(fā)票齊全后就可以申報(bào)出口退稅 在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入進(jìn)貨信息和出口信息后,生成電子數(shù)據(jù),上傳到稅務(wù)局 在申報(bào)增值稅時(shí),注意將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額填在26欄,本月認(rèn)證本月未申報(bào)抵扣
2019-03-19 10:46:12
出口貨物后還沒有申報(bào)免抵退稅就發(fā)生全部退運(yùn)的,應(yīng)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理《出口貨物退運(yùn)已補(bǔ)稅(未退稅)證明》,不需要再進(jìn)行免抵退稅申報(bào)。如果是部分退運(yùn),應(yīng)在《出口貨物退運(yùn)已補(bǔ)稅(未退稅)證明》中的“退貨計(jì)稅金額”欄填寫部分退運(yùn)的出口額,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理退運(yùn)證明后,就該筆出口報(bào)關(guān)單的數(shù)量、金額減除退運(yùn)數(shù)量、退運(yùn)金額,用剩余的可退稅數(shù)量和可退稅金額再申報(bào)免抵退稅,同時(shí)提報(bào)一聯(lián)《出口貨物退運(yùn)已補(bǔ)稅(未退稅)證明》并提供相關(guān)電子數(shù)據(jù)及其他有關(guān)資料,包括出口貨物報(bào)關(guān)單(退運(yùn)發(fā)生時(shí)已申報(bào)退稅的,不需提供)、出口發(fā)票、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他資料。注:對(duì)于上述出口貨物報(bào)關(guān)單,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)申報(bào)出口退(免)稅免予提供紙質(zhì)出口貨物報(bào)關(guān)單的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第26號(hào))規(guī)定:自2015年5月1日(含5月1日,以海關(guān)出口報(bào)關(guān)單電子信息注明的出口日期為準(zhǔn))以后出口的貨物,出口企業(yè)申報(bào)出口退(免)稅及相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí),免予提供紙質(zhì)報(bào)關(guān)單。但申報(bào)適用啟運(yùn)港退稅政策的貨物除外。
2019-06-19 17:19:17
你好,是需要的,退稅率為0,視同內(nèi)銷征稅。
2020-06-28 11:48:54
您好, 1.申報(bào)時(shí)間:企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅, 2.中報(bào)所屬期:生產(chǎn)企業(yè)在申報(bào)退稅時(shí),填寫的是所屬期,與增值稅納稅申報(bào)期保持一致。例如,如果企業(yè)在2024年1月申報(bào)退稅,納稅所屬期為202312,則退稅系統(tǒng)所屬期應(yīng)填寫202312
2024-12-28 16:48:21
要么按內(nèi)銷收入交稅,要么申請(qǐng)退稅。
2018-09-13 15:19:42
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