
算了全年公司繳納的社保,公司部分計入管理費用和應付工資-社保部分,然后我統(tǒng)計出來的社保單位部分金額,發(fā)現(xiàn)賬上多計提了80多塊錢,這個會計分錄應該怎么做
答: 你好 多計提了就沖了 這個是什么時候多計提 18年的社保多計提了要走以前年度損益來沖 今年19年的話就直接紅沖即可
2月減免的社保單位部分是扣了款的,現(xiàn)在用于抵扣6.7.8.9月的個人部分,會計分錄應該怎么做呢,把之前的管理費用沖紅?
答: 你好 6.7.8.9月的社保正常計提 繳納的時候不需要繳納的部分計入營業(yè)外收入科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,2019年某股東1-7月的社保費已做進公司管理費用,但8月才接到通知說該股東社保由自己支付,年底的時候從股東分紅里扣除。請問我該咋個調(diào)整,如何做會計分錄?
答: 你好,你之前費用你掛往來了嗎
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
計提員工工資 借:管理費用 -員工工資 管理費用-社保(單位) 管理費用-公積金(單位) 貸:應付職工薪酬這樣做會計分錄對嗎
計提分錄 借:管理費用—社保費 其他應收款—代繳社保 貸:其他應付款-社會保險基金管理局 這個計提的社保的分錄是正確的吧?
老師,計提社保跟醫(yī)保需要分開做分錄嗎?借管理費用/銷售費用-社保,借管理費用/銷售費用-醫(yī)保。貸應付職工薪酬-社保/醫(yī)保(單位部分)


叮叮當 追問
2019-03-20 15:04
叮叮當 追問
2019-03-20 15:06
meizi老師 解答
2019-03-20 15:10
叮叮當 追問
2019-03-20 15:21
meizi老師 解答
2019-03-20 15:22