老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

先收到款項了,后幾月才給對方開發(fā)票的會計分錄怎么做呢?收到了勞務(wù)費,也做了給掛靠單位的人工費支出了,過了幾個月又開的發(fā)票!怎么做這個收入的賬務(wù)處理呢?收款時怎么做?開發(fā)票的時候呢?
答: 你好,可以先計入預收賬款。
公司是建筑勞務(wù)公司,有筆業(yè)務(wù)是本月收款了,也做了人工費支出了。兩月后才開的發(fā)票,請問收款并支出時怎么做會計分錄?開發(fā)票的時候呢?我公司正常業(yè)務(wù)都是開票時借記銀行或應(yīng)收賬款,貸記主營業(yè)務(wù)收入,貸記應(yīng)交增值稅_銷項稅額。支付給掛靠單位時,借管理費用貸銀行。像這樣先收到款也支出了,后開票的怎么處理呢?
答: 你好,當時計入收入之后報稅申報沒有呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,確認收入的時候,我們先給對方開了發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做,次月收到這筆收入賬務(wù)怎么做?
答: 您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品等 次月收到款項 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款


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2019-03-19 20:44
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2019-03-20 04:24
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2019-03-20 07:50