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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-03-19 20:42

你好,可以先計入預收賬款。

陌上花開 追問

2019-03-19 20:44

收款時借銀行,貸預收,當月支付人工費呢?

QQ老師 解答

2019-03-20 04:24

你好!對方給你們提供發(fā)票了嗎?

陌上花開 追問

2019-03-20 07:26

老師好,我們是建筑勞務(wù)公司,甲方付款給我們,我們提供發(fā)票,然后我們再付款給勞務(wù)隊工資作為我們的成本。我們收取勞務(wù)隊的管理費?,F(xiàn)在是他們先付款,我們也付出了勞務(wù)隊工資,之后他們又要發(fā)票的!那么我們收付款時賬務(wù)怎么處理?開發(fā)票時呢?

QQ老師 解答

2019-03-20 07:41

你好,工程隊給你們提供發(fā)票嗎?他們預付款你們做預收賬款就可以了,開了發(fā)票的時候再確認收入。

陌上花開 追問

2019-03-20 07:43

工程隊給我們不開發(fā)票,提供工資表我們?nèi)R支付的??墒?,我們收到款后已經(jīng)按工資支出了。之后開發(fā)票確認了收入,那成本又怎么辦?具體的分錄呢?

QQ老師 解答

2019-03-20 07:50

你好!支付的時候可以進施工的成本。開發(fā)票確認收入后,再確認你們的主營業(yè)務(wù)成本。

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相關(guān)問題討論
你好,可以先計入預收賬款。
2019-03-19 20:42:02
你好,當時計入收入之后報稅申報沒有呢
2019-03-17 16:45:19
借:管理費用等---勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)收款
2019-04-09 11:47:14
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品等 次月收到款項 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2019-11-03 13:16:18
同學你好 你們內(nèi)賬做往來就可以 做代收代付的 2.稅費做費用 3.內(nèi)賬做往來 4.沖減往來
2022-06-06 12:58:00
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