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常宏昌
于2019-03-20 08:49 發(fā)布 ??1235次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-03-20 08:50
你好,多付的不會退回?少付的不需要補付?
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好幾年前的帳里有很多付給供應商錢沒收到票的,還有發(fā)票金額比付款金額大很多的,現(xiàn)在怎么處理比較合適?
答: 你好,多付的不會退回?少付的不需要補付?
供應商開發(fā)一張發(fā)票過來,沒有開夠付款金額,可以再補開差額的發(fā)票過來嗎
答: 你好,可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,在實際工作中,沒收到供應商發(fā)票的話,是暫時不付款的吧?不知道確切金額,是吧?謝謝
答: 是的 沒發(fā)票不付款 如果貨到了可以暫估
18年沒有建賬,19建賬,期初往來沒有錄入余額,建賬之后收到一張之前預付款后供應商發(fā)票怎樣處理呢?
討論
請問單位購買設備,預付20%,供應商只開20%發(fā)票金額,行嗎,即發(fā)票與清單不相致行嗎?
如果預付給供應商款500萬,當年收到發(fā)票100萬,那么交易金額是多少?
個人現(xiàn)金給筆款供應商,寫份證明:代某公司付款,然后要求供應商開公司的發(fā)票,這應該是沒問題的吧?
請問供應商給我們開了發(fā)票,付款的時候,對方賬戶原因付不了,我們用現(xiàn)金支付了,請問對我們公司有影響嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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