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哦哦
于2019-10-28 09:53 發(fā)布 ??1223次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-10-28 09:54
你好,借;庫存商品等科目,貸;預付賬款
哦哦 追問
2019-10-28 09:55
我意思是預付余額在貸方?jīng)_不了,因為之前沒有錄入期初
鄒老師 解答
2019-10-28 10:00
你好,那就需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的
2019-10-28 10:17
就沒有其他辦法調整了嗎
2019-10-28 10:22
你好,是的,期初數(shù)錯誤只能是重新建賬錄入正確期初數(shù),無法通過分錄調整期初數(shù)的
好的謝謝
2019-10-28 10:28
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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18年沒有建賬,19建賬,期初往來沒有錄入余額,建賬之后收到一張之前預付款后供應商發(fā)票怎樣處理呢?
答: 你好,借;庫存商品等科目,貸;預付賬款
手里有兩家公司,A和B,A付款給供應商,結果供應商發(fā)票開給B了,應該寫一張證明,這個證明應該怎么寫呢
答: 寫一份B公司委托A公司代為支付貨款的委托書。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
就是供應商貨款外帳發(fā)票來了余額貸25000 內帳得金額是貸39000 這個意思是 他們發(fā)票還差得嗎
答: 您好,按我的理解是還差發(fā)票的。
好幾年前的帳里有很多付給供應商錢沒收到票的,還有發(fā)票金額比付款金額大很多的,現(xiàn)在怎么處理比較合適?
討論
你好,許多供應商不需要開發(fā)票的,現(xiàn)在款已經(jīng)付了,就是賬上換顯示欠票余額,老板讓把賬調平,如何處理
供應商開發(fā)一張發(fā)票過來,沒有開夠付款金額,可以再補開差額的發(fā)票過來嗎
公戶顯示給供應商多付款了,年底必須要找發(fā)票下賬嗎?
供應商開了發(fā)票,但是因為不良品扣了一部分錢,那么對公付款有啥影響,怎么處理比較好
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624723 個
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2019-10-28 10:00
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2019-10-28 10:22
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2019-10-28 10:28