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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-03-20 10:02

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),有的是沖回去,預(yù)提類科目一般不讓有余額

ID 追問

2019-03-20 10:06

但是計提跟實際發(fā)生的金額不一定完全一致,差額怎么處理呢?

暖暖老師 解答

2019-03-20 10:14

把這個余額沖了,或者以后期間再調(diào)整

ID 追問

2019-03-20 11:54

以前沒有計提過工資和社保費,打算這個月開始計提,那么該月既有計提這個月工資和下月社保費,又有扣除上月工資和這個月社保費,這樣行的嗎?

暖暖老師 解答

2019-03-20 11:56

可以,你分開做憑證就是

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相關(guān)問題討論
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),有的是沖回去,預(yù)提類科目一般不讓有余額
2019-03-20 10:02:03
借;應(yīng)交稅費——城建稅 貸;銀行存款
2017-05-12 12:03:16
你好同學(xué),是的,是要看你這個費用是不是有特殊的指定,是這樣區(qū)分的
2019-11-19 15:38:49
你好,什么原因造成的?
2018-09-28 17:44:18
做賬時先計提所得稅費用再結(jié)轉(zhuǎn)損益
2020-01-14 13:03:39
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