
領導月發(fā)工資1萬,扣回原單位2000元(由原單位發(fā)),扣社保及公積金2000元,實發(fā)6000元,當時按8000元計提的管理費用,應該按1萬元計提管理費用掛其他應付款\領導,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個問題,我如下做行嗎,補提費用掛往來?扣回領導工資末計提費用未掛往來現(xiàn)補提?借,管理費用\職工工資2000元,貸,其他應付款\領導2000元,行嗎?求老師詳細回答?
答: 原單位發(fā)的話,直接做到原單位工資就可以,你們不需要做了 相當于兩處工資
2018年12月,由于有很多票沒有報銷,所以計提了30萬的費用,由于分不清明細,所以借:管理費用—其他 貸:其他應付款—其他 2019年開始報銷已計提費用,怎么做分錄,發(fā)票的時間必須是2018年的,還是可以是2018年也可以是2019年的?
答: 可以做到19年的賬里,但是不能稅前扣除的哦
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費用_養(yǎng)老金 貸 其他應付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應該走應付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應付款是什么情況

