
18年12月份時,金稅盤技術維護費做的借:管理費用280 貸:銀行存款280 但是當時沒有銷項稅額所以沒有抵扣, 想著現(xiàn)在抵扣呢 但是當時已經(jīng)結轉了,如果沖減管理費用做借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用280 的話會形成負數(shù) 怎么處理
答: 您好 這樣賬務處理是正確的 管理費用出現(xiàn)負數(shù) 正常
老師,你好,6月份做了一筆金稅盤的分錄,借 管理費用-辦公費:280元,貸銀行存軟:280元,借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)280元貸 管理費用280元,但當時沒有抵扣,現(xiàn)在轉出分錄應該怎么做
答: 您好 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)-280元 貸 管理費用-280
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問稅盤的維護費可以抵扣稅額280元的,這個要怎么入賬,付款時借:管理費用-減免稅額 280 貸:銀行存款 280 實際抵扣時借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 , 貸:管理費用-減免稅額 280 這樣做嗎,
答: 這個最后一個是借管理費用 -280 明細掛辦公費,這個不是減免稅額


嘟嘟 追問
2019-03-20 21:34
bamboo老師 解答
2019-03-20 21:37