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糊涂
于2019-03-21 09:23 發(fā)布 ??670次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-03-21 09:24
你好,在的,在的,你說就是
糊涂 追問
2019-03-21 09:28
應收賬款貸方余額,共計是5萬多,老板說是我們還欠客戶的票?,F(xiàn)在也不用開票給客戶了,問怎么轉銷平掉這2筆賬目。是對W賬的
徐阿富老師 解答
2019-03-21 09:30
你好,那應該有貨發(fā)給對方了吧?如果有貨發(fā)出去,那么有做銷售收入,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費(銷項稅額)
2019-03-21 09:37
是三年前的賬款了,應該有發(fā)貨的如果是按老師這個分錄平賬的話,我是不是還要開票出去。但是老板說不要開票,對方也不需要票,合作都終止了,還是說,到時在無票銷售收入申報即可?
2019-03-21 09:46
你好,不開票也要做收入,申報時做未開票收入。所以你要和老板說清醒這個問題,不是不開票就不要計算銷項稅額的
2019-03-21 10:23
嗯,學生剛和老板溝通了,老板同意做無票收入,平掉這些往來賬面。
2019-03-21 10:27
恩,這個可以的,這是規(guī)范做法
2019-03-21 10:28
像這種做無票收入,到時摘要要怎么寫才好
2019-03-21 10:29
你好,摘要就寫什么單位已收款票未開。單位寫簡稱就好
2019-03-21 12:36
徐老師,您好就是學生在建內賬,突然想到這么一個疑問:就是外賬真實的余額,比如是欠客戶的開票,我要不要取數(shù)進來整合在內賬上,才算是完整的一盤賬
2019-03-21 12:37
你好,要,不然內帳就不真實
2019-03-21 14:38
那像學生這種情況,往年的現(xiàn)在做無票收入,要不要結轉成本?怎么結
2019-03-21 14:41
你好,要結轉的,減少庫存
2019-03-21 14:45
這可難為學生了,我們成本這一塊,就是根據(jù)開票多少,就結轉多少,現(xiàn)在賬上顯示庫存商品只有1955.55,這是之前一直留存的這個數(shù),根本就不符合,還有第二種方法處理嗎?比如學生做領料結轉成本進來,可以嗎
2019-03-21 15:08
你好,材料銷售也可以
2019-03-21 15:15
老師你的意思是,當做是材料銷售,結轉材料成本去做?如果是材料收入,就是入其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本了
2019-03-21 15:36
是的,可以做其他業(yè)務收入支出
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想請徐阿富老師幫我解答一個疑問
答: 你好,在的,在的,你說就是
想請徐阿富老師幫解答疑問,謝謝
答: 你好,在的,在的,昨天有個人和你頭像一樣的,開始以為是你
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問徐阿富老師上班嗎?請幫我把問題提交給徐阿富老師解答,謝謝,需要接上個問題的疑問
答: 你好,在了在了,剛才怎么么偶有顯示出來
請問徐阿富老師上班嗎、?幫學生回答一個疑問
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請徐阿富老師幫我解答一個問題,謝謝
再找一下徐阿富老師幫我回答一個疑問。謝謝
請徐阿富老師幫學生答疑,謝謝
想請徐阿富老師回答疑問,謝謝
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-03-21 09:28
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