亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-03-21 13:55

您好:借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

katlyn 追問

2019-03-21 14:08

法人還錢給公司的會計分錄應(yīng)該怎么做

宋艷萍老師 解答

2019-03-21 14:32

您好:是之前借的當(dāng)時記入其他應(yīng)收款--法人,現(xiàn)在就借:銀行存款  貸:其他應(yīng)收款--法人

katlyn 追問

2019-03-21 15:03

為什么不是其他應(yīng)付款

宋艷萍老師 解答

2019-03-21 16:03

您好:其他應(yīng)收或應(yīng)付都可以,你之前進的哪個往來科目,沖銷的時候就沖哪個科目

katlyn 追問

2019-03-21 16:15

那沖銷的話,我之前計入其他應(yīng)付款,那我通過銀行還錢的話,是不是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款

宋艷萍老師 解答

2019-03-21 16:16

對的,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,但一般員工借錢,都是記其他應(yīng)收款多一些。

katlyn 追問

2019-03-21 16:29

好的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好:借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-03-21 13:55:39
你好,付款時借管理費用 貸銀行存款 現(xiàn)在抵扣了是管理費用紅字,管理費用剛好平了,那這個錢去哪里了呢?就是抵稅了
2018-11-20 17:41:19
你好!是的。利潤表也要減去
2018-11-20 17:23:11
一般人還是小規(guī)模納稅人
2018-07-09 14:42:28
您好!是的,這樣就可以了。
2018-10-24 14:09:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...