
應(yīng)收帳款上一年的帳差,如何做科目調(diào)整
答: 就是應(yīng)收帳款該沖的沒有沖
去年的存出保證金做了應(yīng)收帳款的科目,今年如何把這筆錢調(diào)整成其他應(yīng)收款
答: 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨年度調(diào)整帳務(wù)(2016年做的帳務(wù)),調(diào)整科目為:其他應(yīng)收款-往來款。收到往來款時候應(yīng)記:其他應(yīng)付款--往來款的貸方。但以前的會計計為:其他應(yīng)收款-往來款的貸方。做年度匯算清繳的時候,這個是要求調(diào)整項目。這個如何調(diào)整,會計分錄如何做。
答: 你好!不涉及損益類科目不影響匯算清繳
老師,應(yīng)收款大于實收款差額怎么做帳?企業(yè)帳務(wù)上的應(yīng)收款和實際發(fā)生后對過的帳有差額。怎么樣可以調(diào)整為實際帳目?
請問老師,去年記帳用的科目是預(yù)付帳款,今年年初想換為應(yīng)收帳款,請問該如何做調(diào)帳憑證?例如年未預(yù)付帳款余額為借方五千,該如何訂吉?
科目掛錯了已跨年結(jié)轉(zhuǎn)了如何來調(diào)整帳目,本來應(yīng)是借銀行存款,錯記成借:應(yīng)收帳款了剛剛發(fā)現(xiàn).


豆芽 追問
2019-03-21 15:57
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2019-03-21 15:58
Grace老師 解答
2019-03-21 16:25
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2019-03-21 16:26
Grace老師 解答
2019-03-21 18:25
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2019-03-22 08:40
Grace老師 解答
2019-03-22 09:03
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2019-03-22 09:04
豆芽 追問
2019-03-22 09:05
Grace老師 解答
2019-03-22 10:05