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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-03-21 17:30

補上,你看是不是四舍五入原因補上就可以,這個才0.01你也可以忽略不計或者是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出或者是營業(yè)外收入都可以

未知の未淶 追問

2019-03-21 17:35

分錄怎么

未知の未淶 追問

2019-03-21 17:38

借:營業(yè)外支出,貨:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅

maize老師 解答

2019-03-21 17:38

你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人你應(yīng)交增值稅這個是咋做的

未知の未淶 追問

2019-03-21 17:41

小規(guī)

未知の未淶 追問

2019-03-21 17:41

借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值,貸銀行存款

未知の未淶 追問

2019-03-21 17:42

確認(rèn)收入的時候。借銀行存款貸主營,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

maize老師 解答

2019-03-21 17:46

那就補一個0.01再確認(rèn)收入的時候

未知の未淶 追問

2019-03-21 17:48

我在做收入的時候,用收到的錢除以1.03是收入的金額再乘以0.03做稅

未知の未淶 追問

2019-03-21 17:53

這是18年第二季度造成的,我現(xiàn)在要調(diào)帳,怎么調(diào)?

maize老師 解答

2019-03-21 17:57

你按你發(fā)票上面不含稅和稅額分開做就可以自己算

未知の未淶 追問

2019-03-21 18:19

我們不開票的呀

maize老師 解答

2019-03-21 18:25

按這個做吧借:營業(yè)外支出,貨:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅

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補上,你看是不是四舍五入原因補上就可以,這個才0.01你也可以忽略不計或者是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出或者是營業(yè)外收入都可以
2019-03-21 17:30:10
這需要看是借方余額,還是貸方余額。
2022-03-11 10:26:28
你好,你計提增值稅了嗎
2020-04-21 15:04:49
您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時候就要沖銷未交增稅
2018-10-26 11:35:21
你好,借;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -減免稅額480元 你需要做這個分錄
2018-01-31 17:06:55
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