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送心意

楊穎老師

職稱中級會計師,注冊會計師,初級會計師

2019-03-21 20:30

題目能拍的清楚一些  看不清楚

學堂會員08 追問

2019-03-21 20:57

照片上傳的,只能這樣了

楊穎老師 解答

2019-03-21 21:11

你先歸集A、B 產(chǎn)品領(lǐng)用材料   工資、制造費用      首先要確定耗用的制造費用

學堂會員08 追問

2019-03-22 07:12

就是不會算

楊穎老師 解答

2019-03-22 09:09

根據(jù)第三問得出A分配制造費用66000  B制造費用44000
根據(jù)一資料A產(chǎn)品的領(lǐng)用材料 740000,期初A材料金額220000,合計960000,在A完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品分配  960000/(840+160)=960     完工產(chǎn)品840件,840*960=806400,A在產(chǎn)品=960000-806400=153600
在按上述方法計算A產(chǎn)品的工資,制造費用     但在分配工資、制造費用的時候,是按約當產(chǎn)量分配的    期初數(shù)+本月發(fā)生額/(840+160*50%)

期初+本月發(fā)生=完工產(chǎn)品+在產(chǎn)品

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題目能拍的清楚一些 看不清楚
2019-03-21 20:30:59
應收的余額等于應收賬款和應收票據(jù)的借方余額減去壞賬準備貸方余額。
2019-01-12 12:55:23
你好? 具體題目看一下 看能否解惑
2021-04-29 23:28:12
1、借:原材料 300000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)48000 貸銀行存款348000 2、借:管理費用-辦公費 300 貸:庫存現(xiàn)金300 3、借:固定資產(chǎn) 200000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)32000 貸:應付賬款232000 4、借:其他貨幣資金 250000 貸:實收資本 250000 5、借:生產(chǎn)成本 100000 制造費用50000 管理費用 40000 銷售費用60000 貸:應付職工薪酬250000 6、借原材倆 150000 貸:應付賬款-暫估150000 7、借:制造費用25000 管理費用 15000 貸累計折舊40000 8 借應收賬款696000 貸主營業(yè)務收入600000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)96000 9、借:應付賬款100000 貸:應付票據(jù)100000 10、借庫存商品-甲60000 貸:生產(chǎn)成本-甲60000 二、1、借:在建工程 40000 應交稅費-應交增值稅進項稅額6400 貸:應付賬款 46400 借:在建工程 4000 貸:銀行存款4000 借:固定資產(chǎn)44000 貸:在建工程44000 年度折舊=(44000-1000)/10=4300 借:制造費用 4300 貸:累計折舊4300
2020-02-19 14:31:06
你好 熱愛的小天使 這道題應該是答案有問題,題目跟答案明顯沒辦法對應 。題目出題目的只是讓你判斷納稅義務發(fā)生時間。
2020-03-21 14:45:34
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