老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問(wèn)
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入 問(wèn)
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來(lái)的話就是營(yíng)業(yè)外收入 答
記賬公司接回來(lái)的爛賬,銀行流水對(duì)不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問(wèn)
你好,這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個(gè)疑問(wèn),我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問(wèn)
你好,這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開票給我們,說(shuō)要專票的話就要 問(wèn)
你好,如果不開專票,開普通發(fā)票呢,是收幾個(gè)點(diǎn) 答

一般納稅人輔導(dǎo)期期間銷項(xiàng)稅不予抵扣改怎么做分錄
答: 你認(rèn)證做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,銷項(xiàng)稅額還是一樣做
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣,計(jì)提銷項(xiàng)稅怎么做分錄
答: 你好 計(jì)提銷項(xiàng)稅 借 應(yīng)收帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人都有輔導(dǎo)期嗎,還是有其他情況,一般納稅人輔導(dǎo)期是多長(zhǎng)時(shí)間,輔導(dǎo)期一般納稅人和一般納稅人有什么區(qū)別啊
答: 您好,一般納稅人不是都有輔導(dǎo)期的,如果賬冊(cè)健全,制度完善,財(cái)務(wù)人員配備完整,可以沒(méi)有輔導(dǎo)期的,新認(rèn)定為一般納稅人的小型商貿(mào)批發(fā)企業(yè)實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的期限為3個(gè)月;其他一般納稅人實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的期限為6個(gè)月。 輔導(dǎo)期納稅人取得的增值稅專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱專用發(fā)票)抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書以及運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)應(yīng)當(dāng)在交叉稽核比對(duì)無(wú)誤后,方可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)輔導(dǎo)期納稅人實(shí)行限量限額發(fā)售專用發(fā)票。一般納稅人比較寬松的。
納稅輔導(dǎo)期的一般納稅人申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的期限和非輔導(dǎo)期的一般納稅人有什么不同?
請(qǐng)問(wèn)老師:一般納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)月銷項(xiàng)稅次月抵扣,輔導(dǎo)期第一個(gè)月取得收入的銷項(xiàng)稅怎么辦?
單位這個(gè)月剛成為一般納稅,是屬于輔導(dǎo)期一般納稅人嗎,剛成為一般納稅人的單位都是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎


金曉燕 追問(wèn)
2019-03-22 14:38
maize老師 解答
2019-03-22 15:19