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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-03-24 15:53

你好,去稅局填寫印花稅申報(bào)表補(bǔ)交應(yīng)交未交的印花稅就是了

452183618 追問

2019-03-25 14:40

老師公司自行申報(bào)就行和所得稅匯算沒關(guān)系了?

鄒老師 解答

2019-03-25 14:47

你好,是的,去稅局補(bǔ)申報(bào)印花稅,補(bǔ)交了印花稅,會(huì)導(dǎo)致企業(yè)所得稅 減少,與匯算清繳是有一點(diǎn)關(guān)系的

452183618 追問

2019-03-25 15:53

老師關(guān)件是所得稅匯算已報(bào)新公司凈利潤是負(fù)數(shù)。

鄒老師 解答

2019-03-25 15:54

你好,那也需要做匯算清繳更正申報(bào)才是的

452183618 追問

2019-03-26 08:58

老師怎樣更正才行呢?

鄒老師 解答

2019-03-26 09:00

你好,調(diào)整增加去年匯算清繳的稅金及附加數(shù)據(jù)

452183618 追問

2019-03-26 10:01

老師商品銷售行業(yè)購銷是按總金額的多少計(jì)呢

鄒老師 解答

2019-03-26 10:07

你好,購銷合同印花稅嗎?

452183618 追問

2019-03-26 10:09

是的老師生產(chǎn)是按80%算的商品銷售是多少呢?

鄒老師 解答

2019-03-26 10:16

你好,購銷合同是按合同金額萬分之3計(jì)算

452183618 追問

2019-03-26 11:08

老師印花是計(jì)入管理費(fèi)不是稅金及附加?

鄒老師 解答

2019-03-26 11:34

你好,印花稅是通過稅金及附加科目核算

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相關(guān)問題討論
是的,這個(gè)有可能,不過印花稅不高,一般不會(huì)的
2018-07-17 10:12:24
你好,去稅局填寫印花稅申報(bào)表補(bǔ)交應(yīng)交未交的印花稅就是了
2019-03-24 15:53:34
你好 按購銷合同的萬分之三交納的。 小規(guī)?,F(xiàn)在是萬分之三減半征收的
2019-12-27 17:41:41
您好!不簽也要交的了。
2018-07-17 10:17:09
你好,按購銷合同萬分之3
2017-06-07 11:11:27
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精選問題
  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機(jī)動(dòng)車(摩托車整車、零

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會(huì)計(jì)分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價(jià)稅合計(jì),進(jìn)項(xiàng)不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價(jià)稅合計(jì),紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會(huì)計(jì)分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素?,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店(

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個(gè)點(diǎn)再提成0.15算出來是多少

    你好,你是說最終能拿到手多少錢是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然

    申報(bào)時(shí)間:9 月無需專門申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。

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