九月份時候是小規(guī)模納稅人,開具電子發(fā)票,當時增值稅計入應(yīng)交增值稅。十月份升為一般納稅人,沖紅了九月的收入,沖紅的時候增值稅還是應(yīng)交增值稅。十月份正常開具的發(fā)票計入銷項稅額,這樣導致實際銷項稅額與報表不一致,怎么辦你好,九月份時候是小規(guī)模納稅人,開具電子發(fā)票,當時增值稅計入應(yīng)交增值稅。十月份升為一般納稅人,沖紅了九月的收入,沖紅的時候增值稅還是應(yīng)交增值稅。十月份正常開具的發(fā)票計入銷項稅額,這樣導致實際銷項稅額與報表不一致,怎么辦
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于2019-03-26 13:52 發(fā)布 ??726次瀏覽
- 送心意
徐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
相關(guān)問題討論

你好,這個是一般納稅人的呢
2019-12-02 17:05:07

你好,小規(guī)模納稅人開給顧客的普通發(fā)票,計入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開的普票,進項稅額不用分出來
一般納稅人給小規(guī)模開的專票,小規(guī)模納稅人進項稅額不用分出來,小規(guī)模納稅人不能抵扣
2019-02-24 20:50:49

您好,如果是統(tǒng)一設(shè)置的,那么可以用三級科目。
2019-12-30 16:29:05

一般納稅應(yīng)交增值稅=銷項-進項 -留 抵 +轉(zhuǎn)出
2019-04-08 12:14:35

你從小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,為什么要沖紅9月份的收入?
2019-03-26 14:21:30
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