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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-27 14:34

你好,借;應付職工薪酬   貸;生產(chǎn)成本 
借;生產(chǎn)成本   貸;庫存商品 
借;庫存商品  貸;主營業(yè)務成本 
可以這樣做沖銷分錄

南方妹子一枚~ 追問

2019-03-27 14:52

我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了

鄒老師 解答

2019-03-27 14:53

你好,把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了

南方妹子一枚~ 追問

2019-03-27 15:11

怎么沖掉呀!我都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了<br><br>

南方妹子一枚~ 追問

2019-03-27 15:12

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本不是不能沖掉嗎!謝謝!都不知道怎么做了<br><br>

鄒老師 解答

2019-03-27 15:13

你好,借;應付職工薪酬 貸;生產(chǎn)成本 
借;生產(chǎn)成本 貸;庫存商品 
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本 
這個分錄就把成本沖銷了啊

南方妹子一枚~ 追問

2019-03-27 15:23

老師!您沒明白我的意思!不是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本后,就不能直接生產(chǎn)成本和應付職工應酬對沖的嗎<br><br>

鄒老師 解答

2019-03-27 15:25

你好,你是指做之前相同分錄,金額負數(shù)來沖銷之前多確認的金額?

南方妹子一枚~ 追問

2019-03-27 15:29

對沖我知道!現(xiàn)在這個多計提的工資還是2017年的

鄒老師 解答

2019-03-27 15:29

你好,那就做這個沖銷分錄 
借;應付職工薪酬 貸;生產(chǎn)成本 
借;生產(chǎn)成本 貸;庫存商品 
借;庫存商品 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本

南方妹子一枚~ 追問

2019-03-27 15:30

2017年不都整個結(jié)賬的嗎?都轉(zhuǎn)成利潤分配了

鄒老師 解答

2019-03-27 15:31

你好,完整調(diào)整分錄是 
借;應付職工薪酬 貸;生產(chǎn)成本 
借;生產(chǎn)成本 貸;庫存商品 
借;庫存商品 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本 
借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本   貸;利潤分配——未分配利潤

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你好,借;應付職工薪酬 貸;生產(chǎn)成本 借;生產(chǎn)成本 貸;庫存商品 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本 可以這樣做沖銷分錄
2019-03-27 14:34:17
你好,之前分錄不變金額是負數(shù)紅沖就可以
2018-12-10 18:43:56
是的 借生產(chǎn)成本-工資 貸 應付職工 薪酬
2019-02-15 09:45:34
月底如果有可以銷售的產(chǎn)品,就結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。如果沒有,就不用結(jié)轉(zhuǎn),放在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本中
2017-08-28 21:04:43
你好,計提工資,借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本,發(fā)生成本時你是記的勞務成本就如上分錄
2018-01-07 13:30:05
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