
如果在下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候報(bào)了無票收入(這部分是在4月份開具的),那四月份開具了16個(gè)點(diǎn),那么該怎么申報(bào),是無票收入反映出負(fù)數(shù)?然后16個(gè)點(diǎn)的照樣申報(bào)?還是說在5月申報(bào)4月屬期增值稅的時(shí)候就直接不反映開出票的16個(gè)點(diǎn)呢
答: 您好,做了無票收入,下個(gè)月開票時(shí),無票收入部分按照負(fù)數(shù)申報(bào),開票的金額正常申報(bào)
小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,開具發(fā)票:3253062.51;開具紅字發(fā)票:-1595717.03;稅額為5074.85.如何申報(bào)增值稅?
答: 同學(xué)你好 按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報(bào)增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
5月申報(bào)增值稅,5月除了開具了正常13%的專票外,還開具了一張16%的專票,這個(gè)應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表一?
答: 都一起填列在13%那一欄
老師,公司初期,公司沒有任何收入只有支出,也沒有開具任何發(fā)票,增值稅填報(bào)是都全部為0 里面數(shù)據(jù)都不用填,直接申報(bào)就可以了嗎
10月份收到全年租金未開具發(fā)票,11月份開具全年租金發(fā)票,那么10月份還需要申報(bào)增值稅嗎?可以在11月份發(fā)票開具后一起申報(bào)不
老師:小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票增值稅額開票申報(bào)系統(tǒng)比申報(bào)報(bào)少二分,申報(bào)增值稅以哪個(gè)金額申報(bào)?
老師,圖書增值稅執(zhí)行百分之百先征后退政策,怎么理解,開票時(shí)是開具免稅普票嗎,那增值稅申報(bào)時(shí)免稅是沒有稅的,怎么做到先征后退呢


木木 追問
2019-03-28 15:03
小黎老師 解答
2019-03-28 15:05