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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-28 15:22

你好,發(fā)票的內(nèi)容具體是?

習(xí)文 追問

2019-03-28 15:24

好幾張,有電話費、機票、機票、勞保費等

鄒老師 解答

2019-03-28 15:24

你好 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;銀行存款等科目

習(xí)文 追問

2019-03-28 15:25

那我就寫成現(xiàn)金了,因為這個是付的現(xiàn)金

鄒老師 解答

2019-03-28 15:25

你好,付的現(xiàn)金,貸方就寫庫存現(xiàn)金科目就是了

習(xí)文 追問

2019-03-28 15:27

對了,這個以前年度損益期末會有余額嗎?還是要結(jié)轉(zhuǎn),如果結(jié)轉(zhuǎn)的話,會計怎么處理?

鄒老師 解答

2019-03-28 15:30

你好,期末不會有余額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 
借;利潤分配——未分配利潤   貸; 以前年度損益調(diào)整

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你好,發(fā)票的內(nèi)容具體是?
2019-03-28 15:22:53
借;銀行存款 貸;以前年度損益調(diào)整
2016-05-27 14:53:43
借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-04-01 17:16:54
您好,參考分錄,借銀行存款,貸:營業(yè)外收入。
2020-06-24 18:35:05
你好!這個要看去年是怎么做的分錄,才能確認(rèn)現(xiàn)在的分錄
2022-04-08 08:41:49
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