1我們平常做賬是不是按權(quán)責發(fā)生制, 2、收付實現(xiàn)制下,按實際收到的款項作為本期收入,那如果我本月收到實際款項,本月做收入了,但是票要等到下月開,這樣不就和金稅盤系統(tǒng)比對不起來了嗎
彪壯的老師
于2015-12-28 08:23 發(fā)布 ??1564次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

1.記賬按照權(quán)責發(fā)生制記賬;
2.對的,所以一般都開票再確認收入。
2015-12-28 08:30:33

金稅盤和報稅盤共820元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用820
貸:銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820
借:管理費用?-820
服務(wù)費330元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用?????330
貸:銀行存款/現(xiàn)金?????330
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)?????330
借:管理費用???-330
2017-11-14 14:59:07

沒有收據(jù)也沒有發(fā)票嗎?
2018-11-07 15:55:08

借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數(shù)
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-06-03 11:03:01

購買借管理費用貸現(xiàn)金
全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-05-09 16:19:26
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