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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-03-31 16:29

借:應交稅費-增值稅-進項稅額 
貸:以前年度損益 調(diào)整 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:盈余公積 
未分配利潤

Tseng雯靜 追問

2019-03-31 16:50

當時入賬分錄是:借:主營業(yè)務成本  貸:應付賬款    那成本入賬重復  是否這樣,借:應付賬款,貸以前年度損益調(diào)整   借:以前年度損益調(diào)整  貸:盈余公積  未分配利潤   那在今年的匯算清繳時需要調(diào)節(jié)什么嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-03-31 16:54

是的,同學。匯算清繳時,你要把這個成本調(diào)出來 ,也就是主營業(yè)務成本調(diào)增

Tseng雯靜 追問

2019-03-31 16:56

那是在2019年的賬務調(diào)出來,填匯算清繳的時候還需要減掉嗎

陳詩晗老師 解答

2019-03-31 16:59

你現(xiàn)在調(diào)整的是現(xiàn)在的財務報表,去年的并沒調(diào)整,匯算清繳時要在你18年末的基礎上調(diào)增成本

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借:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:以前年度損益 調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 未分配利潤
2019-03-31 16:29:35
你好,你是減免轉(zhuǎn)進項錯了嗎
2019-03-18 10:56:56
你是12月的工資,就應該在12月計提,1月可以不用計提了
2019-01-05 13:44:32
借;利潤分配 ——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 或相反分錄
2018-03-15 17:17:22
反分錄沖銷。
2019-04-02 09:31:38
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