
2018年11月和12月重復(fù)了一筆收入,然后庫存商品也相應(yīng)減少了,現(xiàn)在調(diào)帳應(yīng)該怎么調(diào)?
答: 您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸:庫存商品 貸方紅字 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
生產(chǎn)成本做重復(fù)了一筆,我可以在12月沖掉調(diào)減庫存商品嗎?
答: 您好 可以在12月沖掉調(diào)減庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月結(jié)過帳了,2月份做的一筆暫估的,庫存商品沒有進庫存商品科目和應(yīng)付帳-款暫估科目,直拉做的借主營成本,貸:應(yīng)付帳款-暫估。這個月怎么調(diào)帳?怎么做調(diào)整?應(yīng)該有哪幾筆分錄調(diào)?意思是想按正常的調(diào)到庫存商口,和應(yīng)付帳款-暫估,然后,庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本里去,
答: 紅沖借:庫存商品(負值)貸:應(yīng)付賬款--暫估(負值)按正常做即可


楊文雅 追問
2019-04-10 11:53
bamboo老師 解答
2019-04-10 11:57
楊文雅 追問
2019-04-10 14:14
bamboo老師 解答
2019-04-10 14:25
楊文雅 追問
2019-04-10 14:34
bamboo老師 解答
2019-04-10 14:37
楊文雅 追問
2019-04-10 14:42
bamboo老師 解答
2019-04-10 14:46