
19年3月做了分局借庫存商品2400貸應(yīng)付帳款2400。5月做了筆借成本2400貸2400,重復(fù)了,現(xiàn)在2020年了,如何處理比較好,應(yīng)付也還掛著2400,庫存商品2400也結(jié)轉(zhuǎn)了成本
答: 借,庫存商品2400 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸。未分配利潤
庫存商品暫估入庫,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫存商品-暫估貸;應(yīng)收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借;主營業(yè)務(wù)成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每個月我們會將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品,然后本月銷售的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,那生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品比本月銷售的庫存商品多是不是合理的?
答: 你好,如果沒有庫存商品沒有期初數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的金額是必須大于等于銷售庫存商品的金額 的


巧 追問
2020-01-22 13:18
巧 追問
2020-01-22 13:18
巧 追問
2020-01-22 13:19
陳詩晗老師 解答
2020-01-22 13:24
巧 追問
2020-01-22 13:36
陳詩晗老師 解答
2020-01-22 13:46