
上個月暫估成本時直接入主營業(yè)務(wù)成本,借.主營業(yè)務(wù)成本,貸.應(yīng)付賬款暫估入賬,這個月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,沖銷之前暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做上述分錄
3月份,運(yùn)輸費(fèi)暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款;月末結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本,借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本—暫估。下個月,實(shí)際支付成本時,怎么做賬?
答: 您好 請問收到發(fā)票了沒有
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我三月底暫估了一筆成本,現(xiàn)在發(fā)票回來了30個我應(yīng)該怎么做賬?當(dāng)時暫估:借:主營業(yè)務(wù)成本450000貸:應(yīng)付賬款--暫估450000現(xiàn)在發(fā)票回來了30個;紅沖之前暫估:借:主營業(yè)務(wù)成本 -450000貸:應(yīng)付賬款--暫估 -450000做正確的:借:主營業(yè)務(wù)成本 300000貸:應(yīng)付賬款--暫估300000這樣嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。


小虹虹 追問
2019-04-01 10:39
鄒老師 解答
2019-04-01 10:50
小虹虹 追問
2019-04-01 11:06
鄒老師 解答
2019-04-01 11:06