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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-04-01 13:05

稅收罰款你要計(jì)入營業(yè)外支出就可以

李某某 追問

2019-04-01 13:10

可是老師這是以前年度的啦   我是要調(diào)賬嘛  怎么調(diào)整呢?

李某某 追問

2019-04-01 13:10

采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

辜老師 解答

2019-04-01 13:14

是19年對你進(jìn)行的罰款,你實(shí)際繳納也是19年,這種是要記入19年?duì)I業(yè)外支出的

李某某 追問

2019-04-01 14:04

沒有的老師   是18年的時(shí)候就入錯(cuò)了

辜老師 解答

2019-04-01 14:18

你18年怎么賬務(wù)處理的

李某某 追問

2019-04-01 18:00

老師我明白了   是因?yàn)檎{(diào)整到未分配利潤,把未分配利潤差額填列就平了

辜老師 解答

2019-04-02 14:25

好的,客氣,幫到你就好

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稅收罰款你要計(jì)入營業(yè)外支出就可以
2019-04-01 13:05:35
你不是做賬出報(bào)表么,新公司?一般老公司不會一樣 利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)(計(jì)提盈余公積,盈余公積彌補(bǔ)虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會相等了)
2020-01-09 09:51:39
您好!這個(gè)說不好的。有可能是是利潤表里面的數(shù)據(jù)輸錯(cuò)了,也可能是有的憑證有問題,建議你先看科目余額表是不是平衡的,如果這個(gè)是平衡的一般就按科目余額表的數(shù)據(jù)來一一對照填具就可以了。
2017-06-14 12:53:34
學(xué)員你好,如果通過調(diào)整以前年度賬務(wù),利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤金額是不一致的,這是正常情況。是可以存在不一致的情況的。針對你的情況,我建議直接 調(diào)整本年賬務(wù)即可 沖銷計(jì)提本年度所得稅0.01 或者本年計(jì)提的時(shí)候少計(jì)提0.01即可。如果對我的解答滿意的話,請給我五星好評,感謝!
2019-05-08 17:16:41
這個(gè)差異是正常的,不用處理的了
2018-08-03 09:21:11
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