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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-04-01 13:46

啥業(yè)務(wù),你這個(gè)具體是啥業(yè)務(wù)可以說下嗎

小傻 追問

2019-04-01 13:57

沒有業(yè)務(wù),只有一張回執(zhí)單,做裝飾的,要怎么做賬啊

maize老師 解答

2019-04-01 14:31

你們公司是做啥,這個(gè)裝飾啥,具體是啥業(yè)務(wù)

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相關(guān)問題討論
啥業(yè)務(wù),你這個(gè)具體是啥業(yè)務(wù)可以說下嗎
2019-04-01 13:46:57
你5月付款沒有賬務(wù)處理嗎,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,補(bǔ)一筆這個(gè)憑證
2019-09-11 10:37:48
你好 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你可以做無票收入分錄
2018-10-16 16:41:06
您好,1.行;2.最好有個(gè)憑據(jù)。金額數(shù)量好入賬。
2022-02-24 13:03:20
同學(xué)。也可以打印回單的,根據(jù)這些打印的收款明細(xì)作為原始憑證入賬。
2019-08-18 19:47:46
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精選問題
  • 老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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