
18年12月暫估100萬人工費入帳,19年1月開了一張人工費發(fā)票200萬,要怎么入帳呢?
答: 這個200萬發(fā)票和之前暫估的人工費,是對應關系嗎?請具體介紹一下
18年12月暫估成本入帳了100萬,19年開成本票是200萬,現(xiàn)在要怎么調整帳呢?
答: 你好,把剩余的100萬做在19年成本中
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
18年12月暫估入庫一筆材料80萬,19年1月,收到發(fā)票10萬,怎么做這兩筆分錄呢。
答: 借:原材料80 貸:應付賬款80 19年 借:原材料10 貸:應付賬款10 借:原材料 進項稅額 貸:應付賬款
18年12月暫估了成本100萬。分錄是借主營業(yè)務成本100 貸應付賬款-暫估款100?,F(xiàn)在19年拿了18年60萬的發(fā)票想沖暫估款。在19年請問分錄應該怎么做。
19年12月暫估了220萬成本已經(jīng)結轉了,20年5月收到165萬的發(fā)票,怎么沖減暫估,怎么調整帳做分錄?
18年12月暫估的成本30萬,19年1月全額紅沖按收到發(fā)票10萬入賬,這種情況下19年做匯算不需要管這暫估的成本了吧?
老師,您好,9月份工程款銷項發(fā)票開出400萬,但購進材料人工費發(fā)票未到,成本暫估入帳嗎?需要什么憑證暫估入帳?


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2019-04-01 20:36
張艷老師 解答
2019-04-01 20:49