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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-01 17:27

這個200萬發(fā)票和之前暫估的人工費,是對應關系嗎?請具體介紹一下

? ? ? 追問

2019-04-01 20:36

是的 
本來我叫分開,但是包工頭不聽,全合一起開了。 
12月份暫估的也是人工費。19年開的也是人工費發(fā)票

張艷老師 解答

2019-04-01 20:49

那就將之前的暫估分錄紅沖,涉及損益科目的用以前年度損益調整科目代替。然后按實際取得的發(fā)票金額重新編制分錄,同樣涉及損益科目的,使用以前年度損益調整代替。

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這個200萬發(fā)票和之前暫估的人工費,是對應關系嗎?請具體介紹一下
2019-04-01 17:27:01
你好,把剩余的100萬做在19年成本中
2019-04-01 11:13:31
你好 暫估 借原材料 80 貸應付賬款-暫估 80 次月 紅沖 借原材料 -80 貸應付賬款-暫估 -80 收到發(fā)票 借 原材料 應交稅費 貸應付賬款 10 月末,再暫估 70
2019-02-09 15:11:27
借:原材料80 貸:應付賬款80 19年 借:原材料10 貸:應付賬款10 借:原材料 進項稅額 貸:應付賬款
2019-01-31 08:38:14
暫估收入?發(fā)票到了?是暫估的成本嗎?
2019-01-04 16:55:07
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