你好,請問房產稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學,你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉入營業(yè)外收入。 答
非同一控制下企業(yè)合并,如何以評估日凈資產價值為 問
你好同學! 同學的這個想法是超出了考試的范疇了,這個問題實際是需要分情況討論的 如果同學所的說的長投是個權益法核算的,那么此時這個分錄是沒有問題 如果同學所說的長投是個成本法核算的,這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消,相關的增值實際應該體現(xiàn)為具體的資產,那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應該落實到相關的資產中 答
老師,我想問下息稅前利潤,稅前利潤,凈利潤,利潤總額 問
您好,是算別的,還是說算著幾個金額呢 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答

收到應支付勞務發(fā)票2400元,有必要分成借:生產成本 貸:應付賬款-XX公司,然后再做一張支付憑證,借:應付賬款-XX公司,貸:銀行存款嗎?可以直接借:生產成本貸:銀行存款嗎?
答: 你當月支付當月的可以
你好,請問外賬之前已計提勞務派遣勞務人工費,借生產產成本-直接人工,貸,其他應付款,現(xiàn)在發(fā)票回來沖銷掛賬是否借其他應付款,貸銀行存款
答: 如果發(fā)票金額和計提金額是一樣的,是可以賬務處理的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,單位雇工人付勞務費,收到勞務費發(fā)票是先計提借生產成本_勞務成本,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸應付賬款,付款時再借應付賬款貸銀行,對嗎?
答: 是的,思路與分錄均是可以的

