公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

老師,我想問一下,我們是一般納稅人,2019.12購進(jìn)一批貨,完了都已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,對(duì)方吧這張票作廢了,2020.4月份給我們開出負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這邊怎么做分錄,購進(jìn)一筆分錄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一筆分錄,庫存減少一筆分錄,這三筆怎么做,麻煩說一下,這筆貨款我們還沒付給對(duì)方
答: 12月份借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款 作廢之后,借應(yīng)付賬款貸,庫存商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 開了發(fā)票,借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
老師你好,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,在次月可以做分錄嗎? 汽修服務(wù)公司,一般納稅人
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是當(dāng)月做負(fù)數(shù)發(fā)票分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;庫存現(xiàn)金等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我公司是一般納稅人,我司是以賣空調(diào)產(chǎn)品的,相當(dāng)于我司是經(jīng)銷商,供貨商每個(gè)季度都會(huì)給我司一筆銷售返利,要求我們開具紅字通知書(也叫折扣折讓),我司是以沖抵貨款形式返利的,然后供貨商再郵寄銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我司,我想知道供貨商給我司的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄?
答: 您好!你這個(gè)是沖減購進(jìn)產(chǎn)品的成本 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

