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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-07-12 22:28

負數(shù)發(fā)票的話   就按紅字做分錄  或者做反向分錄    就可以了哈

堅持-成功 追問

2020-07-12 22:55

打擾了老師,是一正一副數(shù)發(fā)票是否用做賬

許老師 解答

2020-07-12 22:56

如果金額完全一樣   可以做兩筆分錄   也可以   不用做會計處理的哈

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相關問題討論
負數(shù)發(fā)票的話 就按紅字做分錄 或者做反向分錄 就可以了哈
2020-07-12 22:28:30
借:應收賬款(負值)貸:主營業(yè)務收入(負值),應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(負值)
2017-02-19 13:57:52
你好,做原來會計分錄的紅字分錄,收入和成本用以前年度損益替代
2019-04-02 11:02:41
你好,應當是當月做負數(shù)發(fā)票分錄 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2019-05-29 14:47:21
12月份借庫存商品進項貸應付賬款 作廢之后,借應付賬款貸,庫存商品進項轉出, 開了發(fā)票,借庫存商品進項貸應付賬款。
2020-05-08 10:44:07
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