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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-04-02 13:53

你好,你轉款到法人賬戶上分錄是 
借:其他應付款?

fhgghh 追問

2019-04-02 13:57

借:其他應付款-法人     貸:銀行存款

小惑老師 解答

2019-04-02 14:00

分錄寫錯誤了 
借:其他應收款 
貸:銀行存款

fhgghh 追問

2019-04-02 14:03

老師,什么情況下是用到其他應付款呢

小惑老師 解答

2019-04-02 14:04

是你欠別人錢,支付未付情況下

fhgghh 追問

2019-04-02 14:06

我們有些費用發(fā)票,都是寫的借:管理費用   貸:其他應付款-法人

fhgghh 追問

2019-04-02 14:07

所以才做  借:其他應付款-法人   貸:銀行存款的分錄

fhgghh 追問

2019-04-02 14:08

這樣對嗎?其他應付款成了負數怎么辦

小惑老師 解答

2019-04-02 14:59

這些費用是你企業(yè)法人墊付的嗎?

fhgghh 追問

2019-04-02 15:11

不是,但是是在個人卡里付出去的

fhgghh 追問

2019-04-02 15:12

這樣做分錄就是表示法人墊付吧

小惑老師 解答

2019-04-02 15:13

 借:其他應付款-法人 貸:銀行存款的分錄 
這筆分錄不對 
借:其他應收款 
貸:銀行存款 
借:費用 
貸:其他應收款

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相關問題討論
你好,你轉款到法人賬戶上分錄是 借:其他應付款?
2019-04-02 13:53:46
你好,可以的
2017-05-12 15:03:42
銀行回單,應該是借:其他應收款-XX 貸:銀行存款 ,這樣你的其他應收款才會沖平
2018-09-13 14:11:34
希望你把公司的款和老板的款分清楚 第一步從老板戶上提現(xiàn)給公司 借:現(xiàn)金 貸:其他應付款 第二步付日常開支 你上邊的做法對的
2018-09-08 11:20:48
你好,明細應當是計入其他應收款—某某個人才是的 而不是備用金,備用金是放在公司出納處 不合規(guī)的 收回了才會平賬
2018-06-06 09:02:01
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