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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-04-02 17:34

你好,主表不用填寫的呢

追問

2019-04-02 17:37

奧奧。那請問我賬務要怎么做分錄呢, 當時那買盤的400元我是沒有做進項的,但待抵扣科目那里負了。要怎么做。

王晶老師 解答

2019-04-02 17:42

當時是借管理費用,貸銀行存款,抵扣是,借應交稅費,增值稅,貸管理費用的

追問

2019-04-03 08:30

不是的,我不是說那400的分錄,我是說專票的稅費(抵扣多的那部分)。賬上要怎么處理

追問

2019-04-03 09:03

是不是應該借:應交稅費-待抵扣進項稅     貸:應交稅費 -進項轉(zhuǎn)出、

王晶老師 解答

2019-04-03 11:06

哦哦,是這個,分錄是這樣的呢

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相關(guān)問題討論
做進項稅轉(zhuǎn)出之后又做購進處理
2021-08-14 11:34:53
你好,比如抵扣了虛開的進項發(fā)票,或者購進用于福利的抵扣了 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 需要在申報表做進項稅額轉(zhuǎn)出的
2018-05-22 20:58:40
你好,不可以轉(zhuǎn)回的了
2019-11-11 19:19:00
您好!實際上這個是要看發(fā)票的,不是光看信息表
2017-12-01 15:26:16
你好!也是一樣主表14和附表2第22
2017-09-22 11:24:20
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