
電費(fèi)發(fā)票,還有材料發(fā)票沒(méi)有開進(jìn)來(lái),該怎么入賬
答: 借費(fèi)用,原材料貸銀存/應(yīng)付
電費(fèi)發(fā)票做成材料發(fā)票的賬了,怎么沖掉
答: 跨年么,還是啥,你之前做啥分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:如果20年5月收到原材料發(fā)票,這里面包含19年我暫估入庫(kù)的,還有20年1-4月入庫(kù)的,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬,我是要做一筆沖19年的,然后重做一筆入庫(kù)嗎?
答: 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)


薈花之美 追問(wèn)
2019-04-03 11:45
答疑郭老師 解答
2019-04-03 11:59
薈花之美 追問(wèn)
2019-04-03 12:28
答疑郭老師 解答
2019-04-03 12:52
答疑郭老師 解答
2019-04-03 12:52