
電費發(fā)票,還有材料發(fā)票沒有開進(jìn)來,該怎么入賬
答: 借費用,原材料貸銀存/應(yīng)付
電費發(fā)票做成材料發(fā)票的賬了,怎么沖掉
答: 跨年么,還是啥,你之前做啥分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:如果20年5月收到原材料發(fā)票,這里面包含19年我暫估入庫的,還有20年1-4月入庫的,請問怎么入賬,我是要做一筆沖19年的,然后重做一筆入庫嗎?
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤


薈花之美 追問
2019-04-03 11:45
答疑郭老師 解答
2019-04-03 11:59
薈花之美 追問
2019-04-03 12:28
答疑郭老師 解答
2019-04-03 12:52
答疑郭老師 解答
2019-04-03 12:52