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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-04-04 09:13

銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務處理: 
 
借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字) 
 
貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 
 
同時 
 
借:主營業(yè)務成本(紅字) 
 
貸:庫存商品(紅字) 
這樣做就直接沖銷這個月的銷項稅了

安妮 追問

2019-04-04 11:59

我的企業(yè)是小規(guī)模的老師,是去年10-12月份開具的發(fā)票,稅已經在2019年1月份的時候繳納過了,現在發(fā)現多申報了增值稅,想問老師增值稅怎么處理?可以向稅務局申請退款么?現在做2018年賬務處理的時候這筆分錄怎么做?在2019年1月份的時候呢?

樸老師 解答

2019-04-04 14:46

可以填寫到預繳稅款里面

安妮 追問

2019-04-04 15:26

為什么是預繳呢老師?我想問的是這筆多繳納(增值稅申報錯誤)會計分錄在2019年1月的時候應該怎么做?可以做壞賬計提么?還是放在營業(yè)外支出里面?

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銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務處理: 借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字) 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 這樣做就直接沖銷這個月的銷項稅了
2019-04-04 09:13:06
您好,您收到的退稅收入應記入"營業(yè)外收入"科目里的,所以會計分錄如下: 借:銀行存款? ? ? 貸:營業(yè)外收入 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
2019-03-05 09:57:19
你好,代開的發(fā)票跟自己開的發(fā)票一樣的處理方式。
2019-01-10 00:11:12
你好, 按發(fā)票上的金額申報即可
2020-11-04 19:41:44
你好,因為什么原因不同的 ?
2020-02-11 10:42:15
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