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送心意

林老師

職稱會計師

2015-12-29 11:49

也是暫估嗎?怎么做啊,老師能具體說下嗎

寂寞的咖啡豆 追問

2015-12-29 15:31

是不是說購進商品未開票暫估入賬是因為不確定準(zhǔn)確的金額,而本公司銷售金額是確定的,直接就是按正常的銷售記,不用暫估了,到時候我公司給對方開票的時候上面的銷項稅,就是按的當(dāng)時做收入時的銷項稅額開,不存在不一致的問題了,是這樣理解嗎老師

林老師 解答

2015-12-29 11:47

做未開票收入

林老師 解答

2015-12-29 11:51

給銷售一樣的做,就是沒有開票。

林老師 解答

2015-12-30 08:51

這個不一定的,因為你購進時的金額與銷售時的金額不一致。

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做未開票收入
2015-12-29 11:47:52
你好,應(yīng)收賬款二級科目寫對方企業(yè)的名字,主營業(yè)務(wù)收入二級科目寫提供服務(wù)或者是貨物的名字,不寫暫估。
2021-07-15 09:05:42
你好,可以,稅金不能暫估。
2020-03-10 11:46:35
你好!按稅務(wù)局規(guī)定只要滿足銷售確認(rèn)要求就要計算收入,借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—增值稅(銷項)不是暫估。
2016-06-19 18:02:44
借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。
2023-01-06 11:47:25
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