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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-04 10:44

您018年誤將增值稅和附加稅減免分錄計(jì)入營業(yè)外支出的分錄是怎么做的?請上傳一下

會撒嬌的百合 追問

2019-04-04 10:49

2018年錯(cuò)誤: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅857.18 
       應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅60 
       應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加25.72 
       應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加17.14 
貸:營業(yè)外支出960.04

張艷老師 解答

2019-04-04 11:54

其實(shí)這個(gè)是不用做調(diào)整分錄了,因?yàn)橘J記營業(yè)外支出,也就相當(dāng)于是營業(yè)外收入了。使用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整去年的分錄,最終就是相等于沒做,因?yàn)橘J方的營業(yè)外支出和貸方的營業(yè)外收入都是用以前年度損益調(diào)整科目代替了。

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需要看啥情況,你們這個(gè)啥營業(yè)外收入,具體啥?
2020-07-22 14:36:42
小規(guī)模是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
是的,你寫這個(gè)是對這個(gè)
2020-04-01 17:00:42
你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-12-17 15:27:45
直接填在第一行就可以了
2019-04-08 11:18:57
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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