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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-04-04 11:10

你好 
借:應交稅金—增值稅 
貸:銀行存款

I'm 亭哥????? 追問

2019-04-04 13:03

在申報的時候,這個金稅盤的費用添在哪里

月月老師 解答

2019-04-04 13:07

你好,增值稅減免表里面專門有稅控器的一項。

I'm 亭哥????? 追問

2019-04-04 13:09

好的 謝謝

月月老師 解答

2019-04-04 13:12

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。

I'm 亭哥????? 追問

2019-04-04 13:18

老師 你這個分錄,應交稅費,借方有余額了,是不是還需要一部啊

月月老師 解答

2019-04-04 13:20

你好,沒關系的,你需要繳納增值稅的時候超過280,是貸方余額的時候就是需要繳納的增值稅了,現(xiàn)在借方余額表示可以抵扣的減免稅額。

月月老師 解答

2019-04-04 13:20

你好,如果不想有余額先計入辦公費,等需要抵扣的時候在轉(zhuǎn)增值稅減免稅額也可以。

I'm 亭哥????? 追問

2019-04-04 13:24

借:管理費用480 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金480 
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 
借:管理費用 -480 
是這樣嗎

月月老師 解答

2019-04-04 13:27

你好,是的,分錄很正確。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借:應交稅金—增值稅 貸:銀行存款
2019-04-04 11:10:09
同學 您好 等發(fā)票到了再報稅抵扣
2019-01-11 11:21:17
是的,可以抵減增值稅的。
2019-10-11 14:53:47
你需要交稅嗎 需要的九月做
2019-09-10 10:26:48
是的,等實際申報抵減增值稅的月份,再做抵減分錄。
2019-09-10 10:31:51
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