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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-04 11:10

你好 
借:應(yīng)交稅金—增值稅 
貸:銀行存款

I'm 亭哥????? 追問(wèn)

2019-04-04 13:03

在申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金稅盤的費(fèi)用添在哪里

月月老師 解答

2019-04-04 13:07

你好,增值稅減免表里面專門有稅控器的一項(xiàng)。

I'm 亭哥????? 追問(wèn)

2019-04-04 13:09

好的 謝謝

月月老師 解答

2019-04-04 13:12

不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。

I'm 亭哥????? 追問(wèn)

2019-04-04 13:18

老師 你這個(gè)分錄,應(yīng)交稅費(fèi),借方有余額了,是不是還需要一部啊

月月老師 解答

2019-04-04 13:20

你好,沒(méi)關(guān)系的,你需要繳納增值稅的時(shí)候超過(guò)280,是貸方余額的時(shí)候就是需要繳納的增值稅了,現(xiàn)在借方余額表示可以抵扣的減免稅額。

月月老師 解答

2019-04-04 13:20

你好,如果不想有余額先計(jì)入辦公費(fèi),等需要抵扣的時(shí)候在轉(zhuǎn)增值稅減免稅額也可以。

I'm 亭哥????? 追問(wèn)

2019-04-04 13:24

借:管理費(fèi)用480 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金480 
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 
借:管理費(fèi)用 -480 
是這樣嗎

月月老師 解答

2019-04-04 13:27

你好,是的,分錄很正確。

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好 借:應(yīng)交稅金—增值稅 貸:銀行存款
2019-04-04 11:10:09
同學(xué) 您好 等發(fā)票到了再報(bào)稅抵扣
2019-01-11 11:21:17
你需要交稅嗎 需要的九月做
2019-09-10 10:26:48
是的,等實(shí)際申報(bào)抵減增值稅的月份,再做抵減分錄。
2019-09-10 10:31:51
是的,可以抵減增值稅的。
2019-10-11 14:53:47
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