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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-04-04 11:14

你好!一般是借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬

獅子 追問

2019-04-04 11:16

可以不計(jì)提,直接借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸現(xiàn)金嗎?

宋生老師 解答

2019-04-04 11:19

你好!這樣不規(guī)范的了。

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相關(guān)問題討論
你好!一般是借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬
2019-04-04 11:14:52
同學(xué)您好 借 庫存商品 貸 現(xiàn)金 借 管理費(fèi)用 貸 庫存商品 這筆分錄可以通過應(yīng)付職工薪酬走一下。 祝您工作順利
2019-01-06 15:06:35
現(xiàn)金應(yīng)該作為工資核算,分錄如下: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2017-08-23 18:07:02
最多只能做進(jìn)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目,最好的方法就是不給報(bào)銷,用其他發(fā)票以員工的名義進(jìn)行報(bào)銷就行了。
2018-04-11 16:54:32
先借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi),貸,庫存現(xiàn)金,在借管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
2020-07-03 09:49:46
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